Un fornitore di servizi residente in Germania ci riconosce le commissioni e ci ha inviato questa comunicazione:
“Once we will send you the commission we will provide you with a commissions receipt. However, if for a financial reason you need to issue an auto invoice, you can find our data here”
Si ritiene, quindi, che la nostra ADV debba emettere fattura commissione “Fuori campo IVA 7 Ter Ue” con inversione contabile?
Qualsiasi sia la prenotazione? Hotel Italia, visite in paesi Ue e fuori Ue, noleggi auto?
Poi a fine trimestre dovremo fare l’INTRASTAT?
Quando ci sarà la fatturazione elettronica potremmo decidere di emettere anche le fatture per e dall’estero per evitare di fare altre comunicazione INTRASTAT, Esterometro e via dicendo?


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